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公職◆銀行內部控制◆法規題庫下載題庫

上一題
10.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤?
(A)金融控股公司及銀行業應確保金融檢查報告之機密性,其保密期限為五年
(B)內部稽核單位辦理一般查核,其內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年
(C)銀行業應建立自行查核制度,自行查核報告應作成工作底稿,併同自行查核報告及相關資料至少 留存五年備查
(D)銀行辦理法令遵循自行評估作業,自行評估工作底稿及資料應至少保存五年 【請接續背面】


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Yu Chen Cheng 大一下 (2019/04/17)
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實...


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3F
ch kao 幼兒園下 (2020/07/07)

沒期限



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4F
666 小一下 (2022/10/29)

金融控股公司及銀行業應確保金融檢查報告之機密性,其負責人或職員除 依法令或經主管機關同意者外,不得閱覽或對執行職務無關之人員洩漏、 交付或公開與金融檢查報告全部或部分內容。 金融控股公司及銀行業應依主管機關之規定,制定金融檢查報告之相關內 部管理規範及作業程序,並提報董(理)事會通過。

5F
英文砍掉重讀中 大三下 (2023/04/01)
保存→ 5年
保密→沒有期限

10.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤..-阿摩線上測驗