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公職◆銀行內部控制◆法規
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103年 - 103 台灣金融研訓院第 25 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類)#19988
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試題詳解
試卷:
103年 - 103 台灣金融研訓院第 25 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類)#19988 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
103年 - 103 台灣金融研訓院第 25 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類)#19988
年份:
103年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
17.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應核准並定期評估整體營運策 略、重要政策及核定銀行組織架構?
(A)稽核委員會
(B)高階管理階層
(C)總經理
(D)董事會
正確答案:
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詳解 (共 1 筆)
fannn
B1 · 2020/11/03
推薦的詳解#4356602
未解鎖
巴塞爾銀行監理委員會所訂內部控制制度評估...
(共 1654 字,隱藏中)
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