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公職◆銀行內部控制◆法規
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99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585
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試題詳解
試卷:
99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585
年份:
99年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
28、 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應核准並定期評估整體營運策略、重要政策及核定銀行組織架構?
(A) 稽核委員會
(B) 高階管理階層
(C) 總經理
(D) 董事會
正確答案:
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詳解 (共 1 筆)
fannn
B1 · 2020/11/07
推薦的詳解#4363019
未解鎖
巴塞爾銀行監理委員會所訂內部控制制度評估...
(共 460 字,隱藏中)
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