20.銀行内部控制制度之各組成要索中的「控制作業」,係指依據風險評估結果,採用適當 政策與程序,將風險控制在可承受範圍內之行動。
(A)O
(B)X

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統計: A(164), B(1), C(0), D(0), E(0) #2952142

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#5929537
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制...
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