24 審計機關之審計人員對於受查機關採購之內部控制機制經初步了解後,並無發現重大內部控制缺 失,其控制風險之評量為何?
(A)高水準
(B)中等水準
(C)低水準
(D)無風險

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統計: A(64), B(32), C(370), D(6), E(0) #2020117

詳解 (共 2 筆)

#4064765
無發現重大內部控制缺失→CR設定低
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#7160482
這是一道關於審計學中「風險評估」的典型題...
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