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公職◆銀行內部控制◆法規
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108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75324
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試題詳解
試卷:
108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75324 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75324
年份:
108年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
29.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」規定,有關董事會應負責事項,下 列敘述何者正確?
(A)監控內部控制制度之適足性及有效運作
(B)確保授權辦法得以有效執行
(C)制訂妥善之內部控制政策
(D)核定銀行組織架構
正確答案:
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andyjan0821
B1 · 2019/10/07
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phil23913
B2 · 2020/03/23
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張齊
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