37 有關出納事務的查核,下列敘述何者錯誤?
(A)庫存現金數目,是否與會計紀錄符合
(B)出納管理人員有無任相同工作 6 年以上之情形
(C)機關首長如有異動,是否及時辦理帳戶印鑑變更
(D)收付款項,是否按月登帳
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統計: A(82), B(236), C(393), D(1982), E(0) #2017619
統計: A(82), B(236), C(393), D(1982), E(0) #2017619
詳解 (共 4 筆)
#3422793
五十五、出納事務之查核要項如下:
(一)出納手續是否符合規定。
(二)庫存現金數目,是否與會計紀錄符合,有無私自墊借或以單據抵現情事,有無與核定額度相符。
(三)傳票送達後,辦理收付款項,是否迅速。
(四)保管之票據、有價證券及其他保管品等,是否與帳面相符,是否每月提供經奉核之存庫保管品專戶之明細資料供採購單位勾稽用。
(五)各種出納帳表,是否齊全,相關紀錄有否翔實完備。
(六)收付款項,是否隨時登帳及依規定期限悉數辦理繳庫。
(七)暫收款、收據貼印花及保管時間,是否能遵照規定辦理。
(八)零用金支付之每案金額有無超過一定金額,保管是否妥善,有無隨時登記零用金備查簿,結存數與未報銷單據金額之總額,是否與零用金之金額相符。
(九)自行收納之各項收入,有無依照規定保管、使用自行收納款項收據。
(十)自行收納款項收據之使用是否良善。
(十一)現金、票據、有價證券及其他保管品等之出納有無依照規定程序處理,有無隨時登記,其實際結存金額與帳面結存是否相符。
(十二)國庫或金融機構所送機關專戶存款對帳單及保管品對帳單有無與帳載數核對,如有差額,出納管理單位有無查明其發生原因是否正當,並編製「存款差額解釋表」等。對帳單回單有無儘速寄回原代庫機構。
(十三)出納管理人員有無任相同工作六年以上之情形,休假代理制度有無貫徹實施。
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#4654463
第十一章 出納事務之盤點及檢核
五十五、出納事務之查核要項如下:
(十五)機關首長、主辦會計、主辦出納或其授權代簽人如有異動,是否及時辦理帳戶印鑑變更。(C)
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#4056552
沒提到C 選項的內容
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