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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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108年 - 108-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#77155
> 試題詳解
49. 母公司應收子公司之款項餘額過高,可能的原因為:
(A)子公司應收帳款之催收不當
(B)母公司的存貨管理不正常
(C)母公司營運資金週轉不靈
(D)子公司銷貨順暢
答案:
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統計:
A(647), B(71), C(100), D(21), E(0) #2023957
詳解 (共 1 筆)
michelle
B1 · 2021/08/25
#5038276
可能發生原因,如:母公司不斷塞貨給予子公...
(共 92 字,隱藏中)
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相關試題
50. 稽核人員發現上期及本期應收帳款有重大變動,若非錯誤,則最可能的原因為: (A)銷售組合之改變 (B)授信政策之改變 (C)催收方式之改變 (D)銷貨退回與折讓政策之改變
#2023958
51. 稽核人員盤點現金時,應與下列何者同時進行? (A)函證應收帳款 (B)暫停營業 (C)盤點有價證券 (D)盤點存貨
#2023959
52. 查核人員通常會針對長期投資下列哪一方面的特性進行分析性程序,以確認該特性是否合理? (A)長期投資之評價 (B)長期投資出售損益之分類 (C)投資收益之完整性 (D)長期投資之存在及所有權
#2023960
53. 甲公司今年遺漏提列折舊費用,對年度淨利及年底淨資產會造成何種影響? (A)淨利高估,淨資產低估 (B)淨利高估,淨資產高估 (C)淨利低估,淨資產低估 (D)淨利低估,資產無影響
#2023961
54. 丙保全公司在執勤護鈔任務時,執行者僅兩人,且上百台車輛僅由 1 人監控,讓李先生有機可乘。 此敘述屬於舞弊三角中的哪一項? (A)壓力 (B)機會 (C)自我合理化 (D)正義感
#2023962
55. 對於運鈔人員監守自盜的風險,丙保全公司若未採取任何控制活動,則丙保全公司採取的風險回 應方式為何? (A)避免風險 (B)降低風險 (C)分攤風險 (D)接受風險
#2023963
56. 對於運鈔人員監守自盜的風險,丙保全公司若選擇投保員工忠誠險,則丙保全公司採取的風險回 應方式為何? (A)避免風險 (B)降低風險 (C)分攤風險 (D)接受風險
#2023964
57. 內部控制自行檢查之目的,在了解公司內部控制之有效性,並協助何者履行其責任? (A)公司股東 (B)董事會及管理階層 (C)外部稽核 (D)簽證會計師
#2023965
58. 公開發行公司稽核人員對其發現之內部控制缺失,下列何者措施不正確? (A)交由各部門自行處理,不必追蹤 (B)據實揭露於稽核報告並陳核 (C)將改善情形列為各部門績效考核之重要項目 (D)至少每季追蹤一次
#2023966
59. 何項監督作業屬持續性評估? (A)內部稽核人員進行評估 (B)監察人進行評估 (C)董事會進行評估 (D)不同層級人員於營運過程中所進行之例行評估
#2023967
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