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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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106年 - 106-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#68912
> 試題詳解
49. 2004 年 9 月 COSO 委員會根據美國沙班法(Sarbanes-Oxley Act of 2002)強化財務資訊揭露 內部控制有效性的規定,以及公司治理過程中應加強對企業風險管理的新形勢,發布何項報告?
(A)內部控制調整架構
(B)內部控制沙班法案架構
(C)內部控制風險評估架構
(D)企業風險管理整合架構
答案:
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統計:
A(24), B(49), C(119), D(205), E(0) #1788083
詳解 (共 1 筆)
MT.
B1 · 2020/06/06
#4040974
2004 年 9 月 COSO 委員會因...
(共 249 字,隱藏中)
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1. 企業內部控制係一種: (A)政府管理企業的法令規定 (B)企業內部管理的過程 (C)企業內部管理的參考 (D)企業管理者控制員工操守的過程
#1788035
2. 企業建立內部控制制度後,就能絕對確保各項交易活動的進行均能達成目標嗎? (A)只要管理者不踰越內部控制,即可達成 (B)只要監察人或審計委員會不疏於監督即可達成 (C)內部控制有先天性限制,故對目標能達成,僅能作出合理確保而已 (D)只要全體員工宣誓不逾越內部控制,即可達成
#1788036
3. 美國 COSO 報告(1992 與 2013 年)定義企業內部控制有幾項組成要素? (A)控制環境與監督等二項 (B)控制環境、風險評估、控制作業等三項 (C)控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通等四項 (D)控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督等五項
#1788037
4. 內部控制有重大缺失,係指: (A)任一或一個以上內部控制組成要素有缺失,而且缺失的程度達未能合理確保企業目標之達成時 (B)各內部控制組成要素均有缺失,而且缺失的程度未能絕對確保企業目標可以達成時 (C)內部控制組成要素中,有二個以上有缺失時 (D)內部控制組成要素中,任一或一個以上稍有缺失時
#1788038
5. 下列何者是內部稽核所扮演的主要角色? (A)協助外部審計人員從事財務報表查核工作 (B)研究並負責提出增加生產效率的方法 (C)驗證及評估企業各項活動的適當運作 (D)替董事長監督經理人的行為
#1788039
6. 下列敘述何者並不恰當? (A)企業應建立良好的控制環境,並讓所有員工具有風險管理的意識 (B)內部稽核應負責確保員工舞弊不會發生 (C)企業應瞭解並注意可能發生員工舞弊的活動 (D)良好的內部控制可有效降低員工舞弊的可能性
#1788040
7. 在評估企業的內部控制時,必須謹記「實質重於形式」,其理由為何? (A)企業可能設計良好的內控制度,但並未確實執行 (B)內部控制可能有效執行,但並未留下紀錄 (C)經理人可能在執行控制活動時,讓成本大於預期效益 (D)內部控制的執行,不需要留下檔案紀錄
#1788041
8. 董事會對於管理階層所設計和實施之內部控制,負有監督責任,而所需監督的範圍: (A)包括五個組成要素 (B)僅有控制環境一個組成要素 (C)所有控制作業 (D)僅包括控制環境與控制作業
#1788042
9. 依現行法規的規定,內部稽核單位宜直屬哪一單位? (A)總經理 (B)董事會 (C)公司股東 (D)財務長
#1788043
10. 下列狀態,何者會被視為內部控制的嚴重缺失? (A)資訊部門由副總經理領導,並向總經理報告 (B)會計與出納皆向財務長報告 (C)審計委員會由執行長、財務長與大股東組成 (D)財務部門由副總經理領導,並向總經理報告
#1788044
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