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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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106年 - 106-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#68912
> 試題詳解
49. 2004 年 9 月 COSO 委員會根據美國沙班法(Sarbanes-Oxley Act of 2002)強化財務資訊揭露 內部控制有效性的規定,以及公司治理過程中應加強對企業風險管理的新形勢,發布何項報告?
(A)內部控制調整架構
(B)內部控制沙班法案架構
(C)內部控制風險評估架構
(D)企業風險管理整合架構
答案:
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統計:
A(24), B(49), C(120), D(206), E(0) #1788083
詳解 (共 1 筆)
MT.
B1 · 2020/06/06
#4040974
2004 年 9 月 COSO 委員會因...
(共 249 字,隱藏中)
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相關試題
50. 根據 COSO 委員會於 2013 年更新之內部控制整合架構,以下何項不適用風險評估原則? (A)組織展現對於誠信與道德價值之承諾 (B)組織具體指明適合目標、以辨識及評估與目標相關的風險 (C)組織辨識達成其目標之風險,並分析各項風險,以做為應如何管理該等風險之基礎 (D)組織評估達成目標之風險時,考量可能發生的舞弊
#1788084
51. 根據 COSO 委員會於 2013 年更新之內部控制整合架構報告,以下何項非屬控制環境組成要素 所討論的項目? (A)董事會展現其係獨立於管理階層之外,監督內部控制之建立與成效 (B)管理階層在董事會監督之下,建立組織之架構、報導體系,訂定適當權限,以達成各項目標 (C)組織辨識可能對內部控制制度產生重大影響之各項改變 (D)組織展現其延攬、培育及留用適任人才之承諾
#1788085
52. 企業負責營運的管理者,在執行其日常的業務活動時,持續見證內部控制是否發揮功能,稱為: (A)標準監督 (B)持續性監督 (C)特殊監督 (D)持續性溝通
#1788086
53. 企業甲之風險管理若採取嚴格的信用政策,則會造成什麼風險? (A)銷貨減少 (B)壞帳增加 (C)賒銷增加 (D)現金被竊
#1788087
54. 企業於選擇被授權者時,應考慮其: (A)權力 (B)能力 (C)回饋授權者的程度 (D)能否事事請示
#1788088
55. 下列何者最能避免員工挪用客戶支付的貨款? (A)由專人負責催收 (B)每月寄對帳單給客戶 (C)會計人員不得兼任出納 (D)請客戶在開立支票時,要抬頭、劃線、禁止背書轉讓
#1788089
56. 稽核人員巡視廠房,最可能取得何種資訊? (A)壞帳提列之適當性 (B)存貨數量的合理性 (C)老舊機器之存在 (D)某些必要之保險的延緩購置
#1788090
57. 為確認權益證券的投資收益是否正確,最直接的查核程序應為: (A)勾稽現金股利收入支票之兌現數與帳列數是否相符 (B)就股利之公告資料與帳載股利收入間之差異,進行調節 (C)就投資及收益之變動,作分析性複核 (D)驗算所有投資收益之計算及加總,並與帳載核對
#1788091
58. 若企業甲因面臨業績壓力,而容許業務員對部分客戶在無擔保的情況下,還可鉅額出貨。請問 此時,何項作業的控制活動會產生重大缺失? (A)應付帳款與進貨 (B)固定資產之買入 (C)銀行存款之移撥 (D)應收帳款與銷貨
#1788092
59. 企業甲之存貨管理採經濟訂購量(Economic order quantity)模式,其於接獲訂單後,由哪一 個部門來計算需用原物料之數量,決定需用之日期,開具請購單,才在有效的內部控制下較為 適宜? (A)銷售部門 (B)倉儲部門 (C)生產計畫部門 (D)人力資源部門
#1788093
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