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公職◆銀行內部控制◆法規
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111年 - 111 台灣金融研訓院第 42 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#111993
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50.金融機構公告標售不良債權,自公告日起至領取標售資料截止日,至少須為幾個工作日?除無擔保案件外, 領取標售資料截止日至決標日,至少應有幾個工作日?
(A)七日;七日
(B)十日;二十日
(C)七日;二十八日
(D)十日;三十日
答案:
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統計:
A(93), B(341), C(1590), D(429), E(0) #3026040
詳解 (共 2 筆)
Atticus
B1 · 2023/02/08
#5716052
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0
愷希
B2 · 2023/12/05
#5979736
金融機構出售不良債權應注意事項:金融機構...
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相關試題
1.內部控制對於經營風險之消除有其限制,下列限制因素何者錯誤? (A)內部控制的設計,未能慮及所有特殊交易事項 (B)內部控制之成本不應小於其預期利益 (C)管理者可能因資訊不足而為錯誤的決策 (D)員工難免一時之疏誤
#3026041
2.內部環境是其他所有內部控制及風險管理要素的基礎,而下列哪一項是內部環境的核心? (A)董事會 (B)總經理與副總經理 (C)總稽核與稽核處 (D)監察人
#3026042
3.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行應建立下列何項制度以加強內部牽制並藉以防止弊 端的發生? (A)監察人制度 (B)風險管理制度 (C)法令遵循主管制度 (D)自行查核制度
#3026043
4.有關專案自行查核之敘述,下列何者錯誤? (A)每單位自行選定特定項目做專案查核 (B)每個月至少辦理一次 (C)稽核單位應派員協助完成 (D)辦理一般自行查核之月份,該月得免辦理專案自行查核
#3026044
5.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,內部稽核單位對國內營業、財務、資產保管及資訊單位, 每年至少應辦理一次一般查核及一次專案查核,至於對其他管理單位之查核頻率如何規定? (A)每年至少應辦理一次專案查核 (B)每半年至少應辦理一次專案查核 (C)每年至少應辦理一次一般查核 (D)每年至少應辦理一次一般查核及一次專案查核
#3026045
6.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行法令遵循主管對內部控制重大缺失所提改進建議不 為管理階層採納,將肇致重大損失者,應立即通報下列何者? (A)調查局 (B)銀行公會 (C)主管機關 (D)金融聯合徵信中心
#3026046
7.下列何者不是自行查核負責人之職責? (A)選定查核項目及範圍 (B)選定自行查核日期 (C)分配查核工作 (D)自行查核執行情形之考核
#3026047
8.對稽核單位而言,下列何者可輔助稽核頻次之不足? (A)自行查核 (B)交易控制 (C)覆核控制 (D)自我控制機制
#3026048
9.下列何者不屬庫存現金查核缺失? (A)盤點庫存現金超過投保金額,惟與庫存現金表相符 (B)外幣現金及旅行支票均置放於金庫內 (C)私人之財務置放於金庫內 (D)每日保留之庫存現金大幅超出營業所需
#3026049
10.有關查核託收票據之處理,下列何者應列為缺失? (A)託收票據加蓋本行特別橫線章 (B)外埠託收票據久未收妥銷帳時,向受託行查明處理 (C)託收票據按本單位、本埠、委託聯行、委託同業及到期日之先後順序分別保管 (D)託收票據如於遞送途中遺失,立即通知委託人向本行辦理掛失止付手續
#3026050
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