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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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115年 - 115-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#145144
> 試題詳解
55.規定現金收入每日應存入銀行是為了:
(A)交易經適當批准
(B)保護資產
(C)交易按授權情形執行
(D)確保紀錄完整
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25.規定現金收入每日應存入銀行是為了 : (A)交易經適當批准 (B)保護資產 (C)交易按授權情形執行(D)確保紀錄完整
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60. 規定現金收入每日應存入銀行是為了: (A) 交易經適當批准 (B) 保護資產 (C) 交易按授權情形執行 (D) 確保紀錄完整
#3477908
56.下列情境中,何者屬於高強度、低頻率的風險? (A)航空公司所屬的飛機爆胎 (B)貨運公司受託運送的貨品輕微破損 (C)口罩工廠口罩包裝盒出現破損 (D)航空公司所屬的飛機在飛行中遭外太空的隕石砸到
#4048041
57.企業內部控制,採用控制的方法分: (A)差異性控制、預算性控制、回饋性控制 (B)前向性控制、即時性控制、回饋性控制 (C)內部性控制、外部性控制、深度性控制 (D)評估性控制、經營性控制、績效性控制
#4048042
58.企業力求實現成長和目標報酬以及相關的風險之間的最適平衡,因此,一個企業的發展取決於: (A)選定的目標和策略是否正確 (B)是否完全迴避經營意外和損失 (C)各部門具體量化的目標數字是否亮麗 (D)營業水準是否掌握期望的報酬
#4048043
59.帳列薪資確實支付給實際工作人員,與哪一項內控目標有關? (A)交易均經適當授權 (B)所有交易均入帳 (C)所有入帳交易均屬實 (D)歸屬會計期間適當
#4048044
60.試指出下列哪一項查核程序最可能發現期末漏列之應付帳款? (A)寄發應付帳款之詢證函 (B)自進貨簿中,抽選資產負債表日前數日之進貨交易,追查至驗收單及供應商發票 (C)就資產負債表日後數日所發出的訂購單,核對至期末應付帳款明細帳 (D)自現金支出簿中,抽選資產負債表日後數日之現金支出交易,追查至驗收單及供應商發票
#4048045
61.公開發行公司設置獨立董事及審計委員會者,修正內部控制制度時,以下敘述何者錯誤? (A)於董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見 (B)於董事會討論,應將獨立董事同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄 (C)設置審計委員會者,應經審計委員會同意,並提董事會決議 (D)設置審計委員會者,如未經審計委員會同意者,得由全體董事二分之一以上同意行之,並應於 董事會議事錄載明審計委員會之決議
#4048046
62.有關內部稽核之相關事項,下列何者為非? (A)內部稽核人員對於評估所發現之內部控制制度缺失及異常事項,應據實揭露於稽核報告,並於 該報告陳核後加以追蹤,至少按季作成追蹤報告至改善為止 (B)內部稽核所發現之內部控制制度缺失、異常事項及改善情形,應列為各部門績效考核之重要項目 (C)公開發行公司應於稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付各監察人查閱 (D)公開發行公司內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應每月十日前作 成報告陳核,並通知各監察人
#4048047
63.有關公司對於公司為他人背書保證作業程序之個案評估,下列何者為非? (A)公司辦理背書保證前,應審慎評估是否符合公司所訂各該作業規定 (B)應提董事會決議後辦理 (C)獨立董事者之反對意見應列入董事會紀錄 (D)公開發行公司之子公司為他人背書保證,不得提報母公司董事會決議替代之
#4048048
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