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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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108年 - 108-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#78856
> 試題詳解
61. 公開發行公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性,並按至少多久期間, 稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形,作成稽核報告?
(A)每週
(B)每月
(C)每季
(D)每年
答案:
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統計:
A(86), B(552), C(223), D(29), E(0) #2061443
私人筆記 (共 1 筆)
Kim Chi
2023/04/14
私人筆記#5021009
未解鎖
法規名稱:公開發行公司取得或處分資產處理...
(共 551 字,隱藏中)
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#2984832
77. 公開發行公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性,並至少多久期間稽核 從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形,作成稽核報告? (A)每週 (B)每月 (C)每季 (D)每半年
#3224010
62. 依「建立內部控制制度核心原則」規定,評估舞弊風險宜考量之因素,不包括: (A)誘因與壓力 (B)未經授權取得、使用或處分資產,竄改企業報導紀錄,或從事其他不當行為等之機會 (C)管理階層及其他人員從事或合理化其不當行為 (D)商業模式之改變
#2061444
63. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,公開發行公司內部稽核人員對於檢查所 發現之內部控制制度缺失及異常事項,應多久追蹤一次至改善為止? (A)至少按月 (B)至少按季 (C)至少每半年 (D)至少每年
#2061445
64. 公開發行公司設置獨立董事及審計委員會者,修正內部控制制度時,以下敘述何者錯誤? (A)於董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見 (B)於董事會討論,應將獨立董事同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄 (C)設置審計委員會者,應經審計委員會同意,並提董事會決議 (D)設置審計委員會者,如未經審計委員會同意者,得由全體董事二分之一以上同意行之,並 應於董事會議事錄載明審計委員會之決議
#2061446
65. 公開發行公司上一年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形應於何時以網際網路資訊系統 申報主管機關備查? (A)每會計年度終了後 1 個月內 (B)每會計年度終了後 2 個月內 (C)每會計年度終了後 4 個月內 (D)每會計年度終了後 5 個月內
#2061447
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