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公職◆銀行內部控制◆法規
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99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585
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7、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,會計師辦理銀行內部控制制度之查核,不需對下列何者表示意見?
(A) 備抵呆帳提列政策之妥適性
(B) 營運或專案計畫目標之達成情形
(C) 銀行申請主管機關表報資料正確性
(D) 內部控制制度及遵守法令主管制度執行情形
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統計:
A(4), B(51), C(0), D(8), E(0) #1259159
詳解 (共 1 筆)
Cypress Chou
B1 · 2025/12/02
#7185230
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實...
(共 252 字,隱藏中)
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相關試題
80.依「金融控股公司及銀行業内部控制及稽核制度實施辦法」規定,會計師辦理銀行內部控制制度之查核時,不 須對下列何者表示意見? (A)備抵呆帳提列政策之妥適性(B)營運或專案計畫目標之達成情形 (C)銀行申報主管機關表報資料正確性 (D)內部控制制度及法令遵循主管制度執行情形
#708703
07、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,會計師辦理銀行內部控制制度之查核,不需對下列何者表示意見? (A) 備抵呆帳提列政策之妥適性 (B) 營運或專案計畫目標之達成情形 (C) 銀行申請主管機關表報資料正確性 (D) 內部控制制度及遵守法令主管制度執行情形
#1239626
12.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,會計師辦理銀行業內部控制制度之查 核,不需對下列何者表示意見?(A)備抵呆帳提列政策之妥適性 (B)營運或專案計畫目標之達成情形(C)銀行業申報主管機關表報資料正確性 (D)內部控制制度及法令遵循主管制度執行情形
#2107204
7.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,會計師辦理銀行業內部控制制度之查核,不需對下列何者表示意見? (A)備抵呆帳提列政策之妥適性 (B)營運或專案計畫目標之達成情形 (C)銀行業申報主管機關表報資料正確性 (D)內部控制制度及法令遵循主管制度執行情形
#3685633
8、 依「銀行稽核工作考核要點」規定,銀行對於涉嫌舞弊案件或重大偶發事件,應於多久期限內,將詳細資料及後續處理情形函報主管機關? (A) 一週 (B) 二週 (C) 三週 (D) 四週
#1259160
9、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列何人不須聯名出具內部控制制度聲明書? (A) 總經理 (B) 監察人 (C) 總稽核 (D) 總機構遵守法令主管
#1259161
10、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,在銀行自行查核制度中,下列何項不符規定? (A) 各銀行資訊單位應每月至少辦理一次專案自行查核 (B) 各銀行資訊單位應每年至少辦理一次一般自行查核 (C) 各銀行營業及財務保管單位應每月至少辦理一次專案自行查核 (D) 各銀行營業及財務保管單位應每半年至少辦理一次一般自行查核
#1259162
11、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有關內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A) 應保有適切完整之財務、營運及遵循資訊 (B) 內部控制之基本目的在於促進銀行健全經營 (C) 應由其董(理)事會、管理階層及所有從業人員共同遵行 (D) 董(理)事會應訂定適當之內部控制政策及監督其有效性與適切性
#1259163
12、 依「銀行業公司治理實務守則」有關保障股東權益之規定,下列敘述何者錯誤? (A) 應重視股東知的權利 (B) 應鼓勵股東參與公司治理 (C) 股東依法得於股東會行使其豁免權 (D) 股東會得選任檢查人查核監察人之報告
#1259164
13、 自動櫃員機之補鈔作業除應有兩人以上共同執行外,為維護現場補鈔安全,應如何作業? (A) 只更換鈔匣 (B) 只裝卸現金 (C) 只點鈔 (D) 同時裝卸現金及點鈔
#1259165
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