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公職◆銀行內部控制◆法規
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99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585
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試題詳解
試卷:
99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複)#49585
年份:
99年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
10、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,在銀行自行查核制度中,下列何項不符規定?
(A) 各銀行資訊單位應每月至少辦理一次專案自行查核
(B) 各銀行資訊單位應每年至少辦理一次一般自行查核
(C) 各銀行營業及財務保管單位應每月至少辦理一次專案自行查核
(D) 各銀行營業及財務保管單位應每半年至少辦理一次一般自行查核
正確答案:
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詳解 (共 1 筆)
yanzi0421
B1 · 2020/11/16
推薦的詳解#4380481
未解鎖
銀行業各營業、財務、資訊保管及資訊單位 ...
(共 108 字,隱藏中)
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