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公職◆銀行內部控制◆法規
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101年 - 101 台灣金融研訓院第 22 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#49572
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試題詳解
試卷:
101年 - 101 台灣金融研訓院第 22 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#49572 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
101年 - 101 台灣金融研訓院第 22 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#49572
年份:
101年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
10、 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,在銀行自行查核制度中,下列何項不符規定?
(A)各銀行資訊單位應每月至少辦理一次專案自行查核
(B)各銀行財務單位應每年至少辦理一次一般自行查核
(C)各銀行營業單位應每月至少辦理一次專案自行查核
(D)各銀行資產保管單位應每半年至少辦理一次般自行查核
正確答案:
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詳解 (共 1 筆)
【站僕】摩檸Morning.
B2 · 2016/06/10
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