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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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109年 - 109 高等考試_三級_財務審計:內部控制之理論與實務#88396
> 申論題
題組內容
三、請根據第48號審計準則公報「瞭解受查者及其環境以辨認並評估重大不 實表達風險」之規定回答下列問題:
⑴內部控制之限制。(5分)
相關申論題
⑴公開發行公司的內部控制制度,乃由董事會、經理人及其他員工執行之 管理過程,其目的在於促進公司之健全經營,以合理確保那些目標之達 成?(6分)
#357837
⑵公開發行公司的內部控制制度,乃由何者所設計?何者通過?(4分)
#357838
⑶公開發行公司之內部控制制度包括那些組成要素?(10分)
#357839
⑷公開發行公司應每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性,並 依規定格式作成內部控制制度聲明書,且於何時辦理公告申報?(2分)
#357840
⑸會計師是否每年均要專案審查公開發行公司內部控制制度?(3分)
#357841
⑴請試述管理舞弊之意涵。(5分)
#357842
⑵管理階層逾越控制之舞弊,通常有那些方法?(10分)
#357843
⑶管理階層對於舞弊之責任為何?(10分)
#357844
⑵對小規模組織之特別考量。(10分)
#357846
⑶內部控制採行資訊科技之內部控制,通常有那些優點及可能導致的特 定風險為何?請各舉出五項。(10分)
#357847
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