11. 依據審計準則規定,下列各項控制可能使查核人員無法信賴以前年度內部控制執行有效性之查核證據?
(1). 某控制與顯著風險相關
(2),執行某控制之個人改變,但控制程序及系統與以前年度並無改變
(3), 某控制過去兩年度未執行控制測試
(4), 某控制於上年度被查核人員辨認為顯著缺失
(A)1、2、3
(B)1、 3、4
(C)1、2、4
(D)1、2、3、4
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