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公職◆銀行內部控制◆法規
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95年 - 95 台灣金融研訓院第 9 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48443
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試題詳解
試卷:
95年 - 95 台灣金融研訓院第 9 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48443 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
95年 - 95 台灣金融研訓院第 9 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48443
年份:
95年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
35、 有關金融機構辦理票券業務之作業流程與相關之內部控制,下列敘述何者錯誤?
(A) 各筆交易款項之支付均經主管核准
(B) 交易員對異常交易同時具有更正、取消及覆核之權限
(C) 庫存票券與保管條設簿登記控管,並定期清點
(D) 買入商業本票到期時,自行向票載付款行庫提示兌償,而非交由他人代兌。
正確答案:
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詳解 (共 1 筆)
aprilchen77
B1 · 2022/04/04
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未解鎖
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(共 59 字,隱藏中)
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