9. 請依下列採購及付款循環之系統作業流程排序之 ①向供應商下採購單(訂購) ②(向供
應商詢價)供應商對公司報價 ③商品驗收/入庫 ④供應商請款 ⑤公司支付款項 ⑥財務單位開立支票
(A)②①④③⑤⑥
(B)②①③④⑥⑤
(C)②①④③⑥⑤
(D)②①③④⑤⑥
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統計: A(71), B(1668), C(128), D(469), E(0) #3241943
統計: A(71), B(1668), C(128), D(469), E(0) #3241943
詳解 (共 5 筆)
#6139017
蛤? 不是應該先5付款後,才6開立發票嗎? 答案是否應為D?
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#7283899
正確的採購及付款循環
(Purchasing and Disbursement Cycle)流程排序如下:
② → ① → ③ → ④ → ⑥ → ⑤
詳細流程解析
這個循環遵循企業內部控制的標準邏輯,從確認需求到最終付款的步驟如下:
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② 向供應商詢價 / 供應商報價: 採購部門初步篩選合格供應商,進行比價與議價。
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① 向供應商下採購單(訂購): 根據報價結果正式發出採購單,作為法律契約的依據。
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③ 商品驗收 / 入庫: 貨物送達後,倉庫或驗收單位確認規格、數量與品質,並填寫驗收單。
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④ 供應商請款: 供應商寄發發票(Invoice),公司會計單位進行「三單核對」(採購單、驗收單、發票)確認無誤。
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⑥ 財務單位開立支票: 審核通過後,由財務單位準備付款憑證並開立支票。
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⑤ 公司支付款項: 支票簽核發出或進行電匯,正式完成支付。
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