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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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103年 - 103 高等考試_三級_財務審計:內部控制之理論與實務#43223
> 申論題
四、目前國際推展的公司治理制度,非常重視董事會的專業能力,建議設置審計委員會 等功能性委員會,藉由專業的分工及獨立超然的立場,協助董事會作成決策。尤其 有關監督事項,均屬專業的運作事項,由董事會授權特定委員會為事先的審查,將 有助於董事會功能的發揮。試作: (1) 請說明臺灣上市上櫃公司實施公司治理之主要方向為何?及其主要機制設計為何? (15 分) (2)請說明審計委員會之職責為何?並說明其內容。(10 分)
相關申論題
一、臺北企業公司為一家公開發行公司,你為該公司稽核部門的稽核專員,你的工作內 容包括:根據年度稽核計畫所訂定的每月稽核項目,執行公司內部控制制度的檢查, 並做成稽核報告。現在你要執行本年度臺北企業公司內部控制制度的檢查。試作: 何謂內部控制、內部稽核及風險管理?(5 分) 指出下列每一個內部控制政策或程序所攸關的內部控制要素。 (每小題 2 分,共 20 分) (1) 評估新聘之採購人員的適任性。 (2)交易的發生是由人工或電腦自動化記錄。 (3)評估公司的營運結構。 (4)管理當局對於新環境,如新闢生產線的風險給予特殊考量。 ()5會計人員每月底進行銀行往來調節表。 (6)當員工加班時數超過公司規定時,電腦系統會將其列於例外報告,以供進一步的 複核。 (7)公司在接獲供應商或顧客之抱怨後,採取即時的追查行動。 (8)當業務人員要簽訂新臺幣 100 萬元以上之合約時,需要業務經理的核准。 (9)電子資料處理部門建立一般控制及應用控制。 (10)公司的稽核部門主管定期向董事會或審計委員會報告稽核業務。
#138537
三、高雄企業公司為一家公開發行公司,你為該公司稽核部門的稽核專員,最近被指派 到大陸深圳分公司的業務部門進行專案稽查。然而,你一到該地便受到當地業務部門 經理的熱情接待,該經理甚至提出前往私人招待所的邀請,並提供免費招待。試作: (1) 實施內部稽核的目的為何?(6 分) (2) 何謂內部稽核的獨立性與客觀性?(10 分) (3)根據內部稽核人員職業道德規範,該稽核人員在面對如此熱誠的接待,應該如何正確地因應和處理,才能維持內部稽核的獨立性與客觀性,不會違反相關原則? (10 分)
#138539
三、請說明如何將 ESG 永續融入政府內部控制五大要素之中。(30 分)
#554830
二、請說明內部控制、內部稽核及內部審核的內涵為何?政府內部控制監督 作業為何?(30 分)
#554829
一、請就主要目標與重點控制作業申論政府部門「固定資產循環」及「投資 循環」內部控制之重要內涵。(40 分)
#554828
四、資訊科技的一般控制包含那些控制項目?請說明並描述控制項目之內容。 (25 分)
#499995
三、內部稽核單位每年應提出年度稽核計畫。年度稽核計畫之訂定應基於風險評估,應考量那些因素?請詳細描述。(25 分)
#499994
二、公司已經導入資訊系統進行銷售及收款循環相關作業,針對以下風險說明各風險會造成衝擊以及應進行之控制措施?(25 分)風險 1:不完整或不正確的客戶訂單風險 2:壞帳風險,銷售給信用不良的客戶風險 3:存貨缺貨風險 4 :特定時間大量銷貨,之後大量退貨,業務人員為了衝自己的獎 金製造的假銷貨風險 5:特定客戶應收帳款偏高請依下列格式統整作答,否則不予計分。
#499993
一、內部控制分為預防性控制、矯正性控制與偵測性控制,請描述此三項控制的定義,並說明此三項控制對風險管理有何幫助?(25 分)
#499992
四、請申論何謂「公司治理」?經濟合作暨發展組織(OECD)提出之公司治 理原則為何?又要如何透過審計委員會來強化內部監控機制?(25 分)
#437830
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